新城ISO9001认证远程审核投标加分
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电联/套 | 
| 发货期限 | 当天 | 
| 供货总量 | 999 | 
| 运费说明 | 面议 | 
| 范围 | 新城ISO9001认证远程审核投标加分服务网络覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市 新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、蓝田县、周至县、户县、高陵区等区域。 | 





iso14001认证内审要点
深圳iso14001认证条款审核要点如下:
  4.2环境方针
  ☆ 是否由高层主管参与界定承诺签署
  ☆ 是否包括对持续改善和污染之承诺
  ☆ 是否包括对符合相关环保法令规章及其它要求作出承诺
  ☆ 环境方针是否对外公开相关途径如何?环境方针是否有考虑,环境目标、指标,并有再评评
价的途径?
  ☆ 员工是否了解公司环境方针
  4.3.1环境因素
  ☆ 是否建立环境因素清单
  ☆ 环境因素是否考虑过去现在将来这三个时态
  ☆ 环境因素有否考虑正常异常紧急的情况
  ☆ 环境因素是否包含所设定的范围和所有区域/产品/活动/服务
  ☆ 环境因素是否传达到各相关部门/人员,环境因素清单是否为  
  ☆ 环境因素是否包含新开发项目及新的或已更正的项目
  4.3.2法规与其他环境要求
  ☆ 组织是否建立并维持一程序用来鉴别法规及其他要求
  ☆ 是否鉴别组织适宜的一切法令及其他要求
  ☆ 是否有对法令及其他要求进行更新
  ☆ 组织是否符合相关法令的要求
  ☆ 法规鉴别结果是否保存,是否有关联之法规,要求事项一览表?必要的人员是否有阅读或易于
取得
  4.3.3目标、指标和方案
  ☆ 是否建立文件化的环境目标与指标
  ☆ 建立之目标是否明确
  ☆ 建立之指标是否量化
  ☆ 建立之目标和指标的执行是否有效
  ☆ 相关人员是否清楚了解目标和指标,目标和指标是否与环境方针整合
  ☆ 是否制订管理方案以达成相联之环境目标和指标
  ☆ 是否建立环境管理方案之程序及相关办法
  ☆ 是否明确环境管理方案的相关权责分工
  ☆ 是否包含为达成目标和指标的详细方法
  ☆ 是否包含为达成目标和指标的期限和时程
  ☆ 当环境管理方案进度无法达成或其他原因是否修订环境管理方案或替代方案?
  4.4.1资源、作用、职责与权责
  ☆ 是否明确界定相关权责,并且文书化,公告周知
  ☆ 管理阶层有否提供实施与管制环境管理体系所需要的资源包括人力物力财力资源
  ☆ 组织的高层主管是否委任管理代表是否有证据查访
  ☆ 环境管理代表是否向高层主管报告环境管理体系的绩效以审查并作为环境管理体系改进的依
据
  ☆ 管理代表及相关人员是否有其责任与义务?是否与定义相符
  4.4.2能力 培训和意识
  ☆ 工作上可能会对环境产生重大冲击的每位员工是否规范训练需求及记录
  ☆ 相关人员是否经过培训及资格认可
  4.4.3沟通
  ☆ 是否建立对各内部部门与阶层之间的沟通程序
  ☆ 是否有内部沟通之内容及记录
  ☆ 是否建立外部沟通的管道及方法
  ☆ 是否有外部沟通之内容及记录
  ☆ 外部之利害相关者传达的讯息的回应是否依文件规定处理
  4.4.4文件
  ☆ 有否建立说明管理体系的核心要素的相关规定的文件
  4.4.5文件控制
  ☆ 是否建立并维持适当的程序和责任以供制作及修改各种类型的文件
  ☆ 文件管制是否依文件规定作业
  ☆ 是否有证据显示文件的  版本状态
  ☆ 是否使用已失效的文件
  ☆ 相关文件是否由相关权责人员审核
  ☆ 文件的修订是否依标准作业
  ☆ 文件的回收是否妥当
  ☆ 文件是否能清楚识别
  ☆ 必要文件是否发行至必要场所
  4.4.6运行控制
  ☆ 组织是否以方针、目的、目标所订定的事项,对影响环境的活动加以明确
  ☆ 污水废气噪音废弃物毒性物质化学品土壤污染资能源管制是否依文件作业
  ☆ 相关过程是否建立作业指导书
  4.4.7应急准备与反应
  ☆ 是否建立紧急事件准备与应变之程序书及相关办法
  ☆ 紧急应变程序是否界定相关权责,事故发生后是否有再评估
  ☆ 是否界定紧急应变类别
  ☆ 是否进行相关紧急应变演习
  ☆ 相关应变设施是否按规定要求维护
  4.5.1监测与量测
  ☆ 是否建立并维持文件化程序以定期监测与量测会支环境产生重大冲击的作业或活动
  ☆ 文件化程序是否包括界定监测与量测之对象频率权责部门及符合度判定
  ☆ 是否建立程序以定期监测与量测目标和指标及管理方案的达成状况
  ☆ 是否定期评估组织与相关环境法令规章之符合性法令有关要求事项是否有进行监测与量测
  ☆ 监测与量测结果之记录是否按规定保存
  ☆ 是否规定监测与量测设备校正与维修
  4.5.2符合性评价
  ☆ 是否定期对适用的法律法规要求的符合性进行评价
  ☆ 是否对其他适用环境的要求的符合性进行评价
  ☆ 是否具有评价的方法
  4.5.3不符合纠正与措施
  ☆ 是否建立文件化的不符合纠正与措施的规定
  ☆ 是否涵括法规管理方案审核之不符合判定
  ☆ 实际之不符合是否按文件要求进行纠正与
  ☆ 实际之纠正与措施是否有效
  ☆ 纠正与措施结果是否追踪
  4.5.4记录
  ☆ 是否建立记录管理之程序及相关办法
  ☆ 记录是否清楚易读可识别可追溯易检索
  ☆ 是否建立记录保存之期限
  ☆ 相关记录的管制是否依文件标准作业
  4.5.5环境管理体系内部审核
  ☆ 是否建立文件化环境管理体系内部审核的方案/计划程序
  ☆ 是否规定稽查的频率范围目的
  ☆ 内部稽查人员是否进行相关培训并考核合格
  ☆ 审核人员是否被审核单位无关以确保其独立性
  4.6管理评审
  ☆ 是否建立文件化管理评审程序
  ☆ 管理评审内容是否包括审核结果
  ☆ 管理评审内容是否包括环境目标、指标和方案的符合程度
  ☆ 管理评审内容是否包括利害相关者所关切的事项
  ☆ 管理评审内容是否包括随着情势与资讯的变化环境管理体系的持续适用性
  ☆ 管理评审结果记录结论是否保存相关结论有否追踪确认
  ☆ 管理评审是否有高层主管的参与
 
 

曾审核过一家大企业的机修车间,有一项目标:设备完好率,很好。但审核时却发现,该车间主任不知道前几个月全厂各车间设备完好率是多少。当然也不能通过目标及其考核来发现问题改进工作了。这样的质量目标又有何用?所以,我认为,审核员应关心质量目标统计结果以后报告给谁,即应有一个“目标报告系统”。除了公司领导层之外,该目标主责部门和数据分析部门都应得到目标统计结果,这才能通过质量目标及时发现问题改进工作。
 
建立质量目标並统计完成情况,不应该仅仅留给外审员看的。而是组织发现问题寻找改进机会的一项质量活动。通过对质量目标完成情况的数据分析,可持续改进QMS(标准8.5.1条)。对于某些企业不关心目标,经常达不到目标也无动于衷的情况,我认为审核员有责任提醒领导层,这不是标准5.4.1条的立意。认证
 
另外有一种极端的案例,个别企业为了不让审核员提“麻烦”,目标定得很低,结果当然“超额”完成。对此,审核员也要提醒领导层,此做法非常不妥。同样不满足标准的持续改进要求。
ISO27001认证信息风险评估
 
目的:实施风险评估,识别不可接受风险,明确管理目标。
 
内容:风险评估是整个风险管理的基础,本阶段将根据前期策划的风险评估方法。
 
包括:a.  根据业务要求及信息的密级划分,对信息资产的重要程度进行判定,识别对关键核心业务具有关键
 
               作用的信息资产清单;对重要信息资产从内部及外部识别其所面临的威胁;
 
           b.  根据威胁,从管理和技术两方面识别重要信息资产所存在的薄弱点;
 
           c.  根据风险评估的方法指南,对威胁利用薄弱点对重要信息资产所产生的风险在保密性、完整性、可                 用性三方面所造成的影响进行评价;评价威胁利用薄弱点引发风险事件的可能性;
 
           d.  根据风险影响及发生的可能性评价风险等级;
 
           e.  根据信息方针,各核心业务流程的要求,与管理层进行沟通,确定不可接受风险等级的标                 准;
 
           f.   针对不可接受的高风险,制定风险处理计划,从ISO27002及顾问的行业经验来选择适宜的风险管
 
                控措施;实施所选择的控制措施,降低、转移或风险;
 
           g.  编写风险评估报告。
QC080000认证标准生产过程控制要求
 
QC080000认证标准8.5 生产和服务提供
1- QC080000认证标准生产和服务提供的控制要求
组织应该在受控条件下进行生产,适用时,受控条件应包括:
a) 可获得成文信息,以规定以下内容:
1) 拟生产的产品或进行的活动的HSF 特性;
2) 针对存在HS 污染或掺杂HS 可能性的过程的措施;
b) 规定材料和技术的使用,过程运行的基础设施和环境;
c) 在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程的控制准则以及输出或产品的HSF 接收准则;
d) 采取措施,防止可能引入HSF 风险的人为错误。
2- QC080000认证标准标识和可追溯性要求
组织应在产品提供的整个过程中按照监视和测量的要求来识别输出的HSF 状态。
组织应按照法律法规、顾客或组织自己在HS 控制方面的要求标识产品。
组织应在必要时控制输出的  性标识,并应保留所需的成文信息以实现可追溯性。
对包含任何HS 的过程应予以  标识并控制,以HSF 产品受到HS 污染。
3- QC080000认证标准顾客或外部供方的财产要求
组织应确保来源于外部供方(包括顾客指定的外部供方)的材料和元器件在使用前其HSF 符合
性已得到验证。
当发现该财产的HSF 特性不合格时,组织应向顾客或外部供方报告此事并保留相关成文信息。
4- QC080000认证标准防护要求
组织应对输出和产品进行防护,以确保对相应要求的HSF 符合性,包括:
a) 组织应保护产品的HSF 特性;
b) 组织应确保用于规定产品的HSF 符合性的任何标签和标识的完整性;
c) HSF 合格的和不合格的材料、元器件和产品应按已规定的过程予以隔离、明确标识和处理;
d) 正确地放行中间输出或产品用于HSF 生产;
e) 与HSF 不合格产品的存储和使用相关的成文信息应予以保留。
需要特别注意QC080000认证标准更改控制要求
组织应对可能改变产品HSF 特性的更改进行评审、验证(必要时)和控制,以确保对HSF 要求的持续符合性。
当适用的法律法规和顾客有要求时,应在实施更改前向顾客报告更改并得到顾客的批准。
评审、验证和批准更改的结果应作为成文信息予以保留,同时还应包括授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。
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